| 1 | **Nombre:** Parametrización factura |
| 2 | |
| 3 | **Descripción** |
| 4 | |
| 5 | Este proceso permite la parametrización de una factura para un punto de venta. |
| 6 | |
| 7 | **Precondición** |
| 8 | |
| 9 | El usuario debe estar autenticado en el sistema. |
| 10 | Se debe haber hecho un registro previo de la caja nueva que se va a autorizar. Ver --> [wiki:ProcesosPOS2 Cajas] |
| 11 | |
| 12 | **Poscondición** |
| 13 | |
| 14 | La caja ya puede generar facturas parametrizadas. Ver --> [wiki:ProcesosPOS5 Elaborar factura] |
| 15 | |
| 16 | **Productos** |
| 17 | Ninguno |
| 18 | |
| 19 | **Flujo del proceso** |
| 20 | |
| 21 | 1. El usuario debe ingresar al módulo POS seleccionando un punto de venta específico. |
| 22 | 2. Ingresar a la funcionalidad Parametrización POS y seleccionar la opción Autorización caja. |
| 23 | 3. El usuario debe ingresar los siguientes datos: Número de resolución, fecha de aprobación, fecha de vencimiento, número de aprobación inicial y número de aprobación final en el formulario de aprobación de caja. |
| 24 | 4. Seleccionar la opción de autorización de caja. |
| 25 | 5. Salir |
| 26 | |
| 27 | [[Image(POS_ParametrizacionAutorizaciónCaja.jpg, align=center)]] || |
| 28 | |